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内部稽核之目的在协助董事会及经理人检查及覆核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果与效率,并适时提供改善建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
内部稽核依据董事会通过的年度稽核计划,查核公司内部作业及子公司监督与管理;除在董事会例行会议报告外,并每季向审计委员会报告;内部稽核之实行包含对内部控制制度进行调查、评估,以衡量现行政策、程序之遵行程度,及其对各项营运活动之影响。稽核范畴包含釐定的稽核项目、时间、程序(方法)、依据之法令规章及使用之表单。
内部稽核为独立单位并直属董事会,内部稽核主管之任免,必须经审计委员会审查后送董事会同意为之,并于董事会通过之次月十日前以网际网路资讯系统依金融监督管理委员会之规定申报备查。内部稽核人员之任用、免职、叙薪、报酬、考评、奖惩,依本公司人事管理办法规定由董事长核定。
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